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嚴謹細致,求真務實,控製風險,促(cù)進發展(zhǎn)

來(lái)源:上海香蕉视频免费下载    時間(jiān):2024-04-08 10:39:08    閱讀:

2024年(nián)4月7日下午,上海香蕉视频免费下载集團內部審計啟動大會順利(lì)召開。此次會議(yì)標誌著上海誠(chéng)格集團在嚴謹細致、求(qiú)真務實、控製風險、促進發展的宗旨指導下,邁向了可持續(xù)健(jiàn)康發展的新征程。此次內部審計啟動會,由內部審計組組長--副總經理喻波帶領,財務部任經理、人事部甘經理、采購(gòu)部潘(pān)經(jīng)理、客服部(bù)王經理、技術市場部張主管共同(tóng)成立了審計(jì)小組。內部審計製度不僅彰顯了上海香蕉视频免费下载集團對內部審計工作的高度重視,也體現了致力於通過內部監督檢查(chá)與持續(xù)優(yōu)化,推動了集團向整體高質量穩健的(de)發展。

審計啟動會.jpg

本次會議在內部審計組長的帶領下,審計小組共同學(xué)習(xí)了內部審計製度及(jí)流程,充分認識到內(nèi)部(bù)審計在集團內部起著至關重要的意義(yì),首先,內部審計可以實現及時發現問題、解決問題、優化管理流程;其次,內部審計作為獨立的工作團隊,可以對公司的組織結構、決策流程和執行情況進行評估和監督,發現和糾正存在的問題(tí)和缺陷並提出預防(fáng)措施;第三,內部審計可以發(fā)現和防止損失和浪費,降(jiàng)本增效。此外,內部審(shěn)計還(hái)可以評估、監督和優化公司的各項管理流程製(zhì)度的(de)執行情況(kuàng);第四,內部審計(jì)可以評估和監督公司的合規性,包括嚴格遵守國家法律、法規,和公(gōng)司規章製度等。通過對公司內部控製體係和業務流程的審查,內部審計可以(yǐ)確保法律法規和公司規章(zhāng)製度執行(háng)的有效性,保護(hù)公司及員工的聲譽和利益。故此內部審計(jì)工作對於企業的風險管理、治理能力、資產安全、運營(yíng)效率(lǜ)和合規道德等方麵具有重要意義。

審計啟動會2.jpg

在本次內部審計過程中,審計小組(zǔ)分組分別對銷售合同全流程、采購合同全流程、展會、報銷、用(yòng)車管理等進行了隨機(jī)抽查和核查。通過審計小(xiǎo)組的(de)認真複核,讓本次內審工作取得圓滿成功。我們發現了需要優化的作業(yè)流(liú)程、待完善的風險控製措施,為提出改善措施和減少風險提供了(le)依據。

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審計小組成員(yuán)一致認為(wéi),通過(guò)內部審計,可以發現企業運營中存在的問(wèn)題和不足,進而提出有針(zhēn)對性(xìng)的改進意見和建議,推動企業不斷完善和提升自身的競(jìng)爭力。同時,內部審計也(yě)是一個持續開(kāi)展的工作,以後將在每個季度進行一次內部審計,審核業務的真實性、合規性,廉潔情況、作業流程是否標準化落地執行等情況,促進企業健康可持續發展(zhǎn),也為全體員工打造一個“大展拳腳(jiǎo)”的平台,為我們香蕉视频免费下载大家庭共同創造美好生活。我們相信在全體員(yuán)工的共同努力下,上海香蕉视频免费下载集(jí)團將會取得優異的成績,為行業(yè)發展貢獻力量。

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